- 相關推薦
部門預算情況說明
篇一:潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明一、部門主要職責
根據(jù)縣編委潁編字[2007]42號“關于印發(fā)《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知”明確,縣地震辦的主要工作職責有以下十項:
。ㄒ唬⒇撠煼勒饻p災工作方針、政策、法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行和全縣防震減災事業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃的制定和實施。
(二)、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案,綜合防御措施,協(xié)助政府監(jiān)督落實,并承擔縣防(抗)震減(救)災指揮機關辦事機構的職責。
。ㄈ、負責審核基本建設工程的抗震設防要求,監(jiān)管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定,會同有關部門對村鎮(zhèn)建設規(guī)劃和農居建設抗震設防進行監(jiān)管。
。ㄋ模、編制轄區(qū)內地震監(jiān)測臺網(wǎng)優(yōu)化方案并組織實施,負責全縣地震監(jiān)測網(wǎng)點的業(yè)務指導。負責對全縣防震減災“三網(wǎng)一員”工作的業(yè)務管理,負責全縣地震觀測環(huán)境的管理和保護。
。ㄎ澹⑹占淼卣鸨O(jiān)測技術資料,進行分析、研判,提出階段性或年度地震趨勢意見,按照《國務院地震預報管理條例》規(guī)定,為政府提供發(fā)布48小時臨震警報的依據(jù)。
。⒄{查核實本地出現(xiàn)的各類宏微觀異常并負責向上級業(yè)務部門報告,負責及時處理當?shù)爻霈F(xiàn)的地震謠傳、誤傳事件。
。ㄆ撸、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育,提高全社會的防震減災意識和抗災能力,最大限度地減輕地震災害損失。
。ò耍、研究地震監(jiān)測預報新理論、新方法,開展科技創(chuàng)新,不斷提高地震監(jiān)測預報能力。
。ň牛、負責地震發(fā)生后的災情速報,參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。
。ㄊ、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
二、部門概況
潁上地震辦公室為全額撥款事業(yè)單位。全辦編制 5 人,目前在職 5 人。離休人員 0人,退休人員 1 人。
三、2014年度主要工作任務
根據(jù)當前的地震形勢和上級業(yè)務部門、縣委、縣政府和工作部署,二0一四年計劃完成以下十項重點工作。
。ㄒ唬、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務,力爭盡快投入使用。
。ǘ、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件,積極爭取上級和地方的資金支持,上馬潁上縣地震科普館項目,力爭早日建成。
。ㄈ、加強對防震減災“三網(wǎng)一員”工作管理,重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網(wǎng)絡建設。
。ㄋ模、切實加強群測群防工作,增加宏觀網(wǎng)點、對各類宏觀異,F(xiàn)象,及時核實上報。
。ㄎ澹、組建虛擬小臺網(wǎng)、全部實現(xiàn)數(shù)字化速報,以手機為接收終端,速報地震信息。
。、加強建設工程抗震設防要求的監(jiān)管,爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監(jiān)管的政策。
。ㄆ撸嘘P部門對全縣新農村規(guī)劃、建設抗震設防要求的監(jiān)管,繼續(xù)加強農村民居地震安全示范工程工作。
。ò耍⒓訌姺勒饻p災科普宣傳工作,爭取新創(chuàng)建一、二所市級防震減災科普示范學校,創(chuàng)建一所省級示范學校。
。ň牛、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規(guī)劃建設工作,按標準掛牌。
。ㄊ、購置必需的地震應急救援裝備,參與市地震應急救援隊的活動,如有機會參與實戰(zhàn)演練。
四、收支預算安排情況
潁上縣地震辦公室2014年度可支配收入 37.5 萬元,其中預算撥款為 32.3 萬元,納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元;其他收入(上年結余) 5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元,收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出 12.8萬元,用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業(yè)務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務31.1萬元,占82.9 %;社會保障各就業(yè)2.8萬元,占8.5 %;住房公積金3.6萬元,占10.9 %.
附件:1. ×××單位公共財政預算收支預算總表
2. ×××單位公共財政預算收入預算表
3. ×××單位公共財政預算支出預算表
4. ×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表
5. ×××單位政府性基金預算收支預算表
篇二:縣財政局2014年預算情況說明
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財政、稅收中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策;參與制定各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩(wěn)社會財力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
。ǘ┚幹迫h年度財政預算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告財政決算;管理和監(jiān)督全縣各項財政收支,負責財政資金的高度和撥款;審查匯編財政收支計劃和決算。
(三)管理和監(jiān)督國債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。
。ㄋ模┕芾砗捅O(jiān)督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會保險等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
。ㄎ澹┴撠煿芾砜h級財政和支農資金;負責管理農業(yè)綜合開發(fā)項目和財務。
。┍O(jiān)督和管理全縣財務、會計工作,執(zhí)行會計法律及國家統(tǒng)一的財務、會計制度,對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰;指導和監(jiān)督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業(yè)務;指導和管理社會審計;負責會計委派制度試點工作。
(七)擬定和執(zhí)行國有資本金基礎管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為;組織實施國有企業(yè)的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理,制定政府公共財產管理規(guī)章制度,并組織實施其產權界定、清查、登記等;負責國有資本金的統(tǒng)計、分析、對資產評估進行合規(guī)性審核;制定政府公共財產管理規(guī)章制度。
。ò耍┴撠熑h國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發(fā)銀行貸款;負責涉外企事業(yè)單位財務監(jiān)管工作;負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。
。ň牛┴撠熦斦⒍愂照叻ㄒ(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財政收支管理中的重大問題;提出加強財政管理的政策建議。
。ㄊ┏修k縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門概況
潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔保中心和30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所為全額撥款事業(yè)單位,(m.panasonaic.com)核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
三、2014年度主要工作任務
2014年主要工作任務是:堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,認真貫徹落實縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財政職能作用,促進縣域經濟發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結構;推進財政科學化精細化管理,提高財政資金使用效益;堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以全面深化改革為動力,以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險,實施積極的財政政策,促進潁上經濟持續(xù)健康較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。
四、收支預算安排情況
潁上縣財政局2014年度可支配收入2187.7萬元,(2014年年初預算安排1495萬元,上年結余692.7萬元含以前年度未結工程款608.5萬元),其中預算撥款為2187.7萬元,納入專戶管理的政府非稅收入/萬元;其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1050.07萬元,用于完成特定的工作任務、財政發(fā)展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為:一般公共服務支出1932.08萬元,占88.32%;社會保障和就業(yè)支出106.63萬元,占4.87%;住房保障支出148.99萬元,占6.81%.
附件:1. 潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表
2. 潁上縣財政局公共財政預算收入預算表
3. 潁上縣財政局公共財政預算支出預算表
4. 潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表
5. 潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表
篇三:潁上縣種子管理站2014年預算情況說明
一、部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家和省有關種子的法律法規(guī)和方針政策;負責種子行政許可、行政處罰,行政管理;負責種子市場和種子質量的監(jiān)管;負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。
二、部門概況
潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制 10 人,目前在職 人員 10 人。
三、2014年度主要工作任務
1、制定工作方案,認真組織實施
2、注重法律宣傳,強化知識培訓
3、開展專項整治,加大監(jiān)管力度
4、認真開展新品種引進展示試驗工作
5、加強質量抽檢,確保用種安全
6、做好品種管理,強化基地建設
四、收支預算安排情況
潁上縣種子管理站2014年度可支配收入79.9 萬元,其中預算撥款為79.9 萬元(其中上年結余15.8萬元)。支出預算79.9 萬元,收支平衡。其中基本支出 60.7萬元,用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出19.2萬元,用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗,種子質量監(jiān)管、種子市場監(jiān)管等。全年預算支出按功能科目分類為:農林水事務-農業(yè)-事業(yè)運行(功能科目2130104)支出54.6萬元,占68.34%;農林水事務-農業(yè)-執(zhí)法監(jiān)管(功能科目2130110)支出18萬元,占22.53%;住房公積金(功能科目2210201)支出7.3萬元,占9.14%
附件:1. 潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表
2. 潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表
3. 潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表
4. 潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表
5. 潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表
潁上縣種子管理站
潁上縣農發(fā)辦2014年預算情況說明
一、部門主要職責
1、宣傳、貫徹執(zhí)行國家關于農業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策及管理條例,指導各項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃。
2、編寫開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項目建議書及可行性研究報告,并報送省、市及國家開發(fā)辦爭取立項。
3、貫徹落實國家及省、市開發(fā)辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神,到項目區(qū)實地勘測、規(guī)劃,編寫項目擴大初步設計及實施方案,待省、市開發(fā)辦對項目進行評估論證批準后,進行實施。
4、對開發(fā)區(qū)開發(fā)項目進行督促,分類進行檢查指導。
5、協(xié)調、指導開發(fā)區(qū)進行產業(yè)結構調整,舉辦科技培訓,引進推廣先進的農業(yè)生產技術,提高農民科學種田水平。
6、搞好開發(fā)區(qū)農業(yè)社會化服務體系建設,引導和幫助農民走向市場,為農民做好產前、產中、產后服務,協(xié)同有關單位為農民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實,幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實農業(yè)發(fā)展基礎。
7、負責開發(fā)項目的資金到位、撥付使用、項目實施統(tǒng)計工作。
二、部門概況
潁上縣農業(yè)綜合開發(fā)為參照公務員管理事業(yè)單位,編制 17人,目前在職17人。離休人員 人,退休人員3人。
三、2014年度主要工作任務
2014年主要工作任務是: 指導2014項目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行選點、規(guī)劃,到項目區(qū)實地勘測,編寫項目建議書及可行性研究報告,編寫項目擴大初步設計及實施方案,并檢查指導跟蹤實施;對2013項目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。
四、收支預算安排情況
潁上縣農發(fā)辦2014年度可支配收入129.5萬元,其中預算撥款為117.9萬元,納入專戶管理的政府非稅收入0萬元;其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元,收支平衡。其中基本支出64.5 萬元,用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出65萬元,用于完成農業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產業(yè)化項目可行性研究報告的編制,實地勘測、規(guī)劃,完成擴大初步設計的編制,跟蹤實施,檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為:農林水事務112.4萬元,占86.8%;社會保障和就業(yè)10.5萬元,占8.1%;住房保障支出6.5萬元,占5%.
附件:1. 潁上縣農發(fā)辦公共財政預算收支預算總表
2. 潁上縣農發(fā)辦公共財政預算收入預算表
3. 潁上縣農發(fā)辦公共財政預算支出預算表
4. 潁上縣農發(fā)辦公共財政預算財政撥款支出預算表
5. 潁上縣農發(fā)辦政府性基金預算收支預算表
二0一四年四月二十八日
【部門預算情況說明】相關文章:
海關情況說明樣本03-11
預算部門工作總結06-07
預算部門工作總結05-28
情況說明格式(通用11篇)06-21
部門預算公開自查報告03-18
預算執(zhí)行情況自查報告08-02
預算執(zhí)行情況的自查報告06-16
預算績效自評執(zhí)行情況報告12-17
工作情況說明(通用13篇)07-22
遲到情況說明書300字06-07