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退稅申請書

時間:2023-06-19 14:18:04 申請書 我要投稿

關(guān)于退稅申請書(匯編15篇)

  現(xiàn)今社會公眾的追求意識不斷提升,需要使用申請的場合越來越多,我們可以將自己的愿望和請求寫進申請書里。為了讓您在寫申請書中更加簡單方便,以下是小編收集整理的關(guān)于退稅申請書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

關(guān)于退稅申請書(匯編15篇)

關(guān)于退稅申請書1

國家稅務局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的'銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

  我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

  申請人:_____

  20_____年月日

關(guān)于退稅申請書2

_______海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1、已繳稅款金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  2、申請退稅理由:_______________________________________________。

  3、申請退還金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  4、申請人名稱:___________________________________________________

  5、開戶銀行:_____________________________________________________

  6、開戶銀行賬號:_________________________________________________

此致

敬禮!

  申請人:

  __年__月__日

關(guān)于退稅申請書3

XXX國稅局:

  茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:XXXXXX。 銷售收入:XXXX元, 應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

  申請人:杭州XXXX有限公司

  日 期:8月21日

關(guān)于退稅申請書4

XXXXXXXX國稅局:

  我公司是XXX (基本情況)。

  根據(jù)XXXXXX規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元. 根據(jù)XXXX規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

  XXXXXXX 公司(公章)

  年月日

關(guān)于退稅申請書5

______稅局:

  本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20____年1月01日至20____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_________________________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:______銀行

  銀行賬號:________________________

  特此說明!

  申請公司:___

  日期:20____年_月__日

關(guān)于退稅申請書6

__稅務局:

  我是被拆遷戶____公司職工__x,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在__x,面積__x㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積__x㎡,購買價__x元,并已依法繳納契稅__x元。稅票號:__x號。根據(jù)昆地稅發(fā)__x號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(guān)(__x地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請

申請人:xxx

  xx年xx月xx日

關(guān)于退稅申請書7

___地稅局:

  20__年_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20__年_月_日繳入___市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

  申請人:_________

  _______年_______月________日

關(guān)于退稅申請書8

__市__區(qū)__稅務局:

  經(jīng)我司“__有限公司”決定,對于度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

  __有限公司(蓋上公章)X年X月X日

關(guān)于退稅申請書9

____區(qū)稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市________有機涂料廠

  20____年2月19日

關(guān)于退稅申請書10

_______海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  2.申請退稅理由:_______________________________________________。

  3.申請退還金額:

  關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  4.申請人名稱:___________________________________________________

  5.開戶銀行:_____________________________________________________

  6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

  注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說明:

  1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的.情況。

  2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

  3.按照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

  5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

關(guān)于退稅申請書11

__x稅局:

  本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:______________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:____銀行

  銀行賬號:________________

  特此說明!

  申請公司:xx

  日期:xx月xx日

關(guān)于退稅申請書12

__x稅局:

  因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:__________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:__銀行

  銀行賬號:________

  特此說明!

此致

敬禮

  申請公司:XX

  日期:X月X日

關(guān)于退稅申請書13

xxxx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的`銀行利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅xxxx元,增值稅xxxxx元,消費稅xxxx元。

  2.申請退稅理由:xxxxxxxxx。

  3.申請退還金額:

  關(guān)稅xxxxx元,增值稅xxxxx元,消費稅xxxxx元。

  4.申請人名稱:xxxxx

  5.開戶銀行:xxxxx

  6.開戶銀行賬號:xxxxx

  注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說明:

  1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

  2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

  3.按照《中華人民共和國進出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

  5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

關(guān)于退稅申請書14

國家稅務局:

  我公司成立于年xx月,年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:,法定代表人:財,注冊資本萬元,地址:,登記注冊類型:公司,經(jīng)營范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:,進出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:。貴局于年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的'銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的申報。

  我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額美元,人民幣元。年累計出口美元,人民幣元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

申請人:

  20xx年xx月xx日

關(guān)于退稅申請書15

XXX稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市XXXX有機涂料廠

  2月19日

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