(集合)小金庫自查報告15篇
在學習、工作生活中,報告的使用頻率呈上升趨勢,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編收集整理的小金庫自查報告,歡迎閱讀與收藏。
小金庫自查報告1
為認真做好20xx年黨風建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神,從二〇〇九年開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理狀況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照委辦[20xx]87號文件要求,我局高度重視,曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關工作狀況報告如下:
一、按照委辦〔20xx〕87號《關于深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求,透過一年多來的自查自糾,我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)及紀律嚴格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求,局機關無任何銀行帳戶。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度,做到每個季度在干部職工會議上公開局機關財務收支情況,成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監(jiān)督領導小組”,對局機關財務收支狀況進行有效監(jiān)督。
四、我局沒有監(jiān)管使用的各種票據(jù)。
【范例】
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神,根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求,國土資源管理局認真對照治理范圍和資料,進行了深刻自查,現(xiàn)將自查狀況報告如下:
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是,深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關,統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉的基本原則,建立了以局長為第一職責人、紀檢組長具體負責,財務人員全力配合的工作機制,深挖細查,開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和資料
此項治理的`重點包括行政機關,主要從以下幾方面進行自查自糾:
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實開展自查自糾
(一)賬戶狀況
自查證明:因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要,為嚴格資金監(jiān)管,便于資金收支,確保?顚S谩栏裢该,我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶,分別為:西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶,分別為:基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶,以上賬戶全都做到?顚S,無設立“小金庫”的狀況。
(二)存在的問題及解決狀況
開發(fā)區(qū)8月12日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后,我局高度重視,再次清查,發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下:
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神,為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè),于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整,所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一向無力償還,我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款,收回款項全部上繳財政,至開展“小金庫”治理工作開始時,最后一筆借款64697。80元全部被追回,并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦,吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證,土地證書工本費由我局代收保管,待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存,我局當時開設了存折,共存入工本費3640元,之后因吳忠市局未向我局發(fā)證,此項資金也未上交,20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還,分別于XX年7月26日收到還款10000元,XX年9月30日收到還款15000元,剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報告2
1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取,會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。
3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。
我部的'其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序審批,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查,我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設立“小金庫”行為。
在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務,平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。
小金庫自查報告3
關于深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作的自查報告
靈璧縣教育體育局:
根據(jù)縣教體局印發(fā)的《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知【靈教(20xx)18號】,我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現(xiàn)將情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由校長任組長、副校長、總務主任等為成員的治理“小金庫”工作領導小組。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作會議后,我校領導成員高度重視,并召開相關人員參加的專項會議,傳達學習了《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、對照要求,認真清查
按照文件要求和自查內容,重點圍繞“治理內容”中的六大項,逐一地進行了認真細致的清查。
1、預算收入管理情況。我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題,沒有單獨設立帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、政府采購管理情況。我校嚴格執(zhí)行《采購法》,大型采購均報經(jīng)教體局和財政局審批,無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
3、資產(chǎn)管理情況。我校落實專人管理資產(chǎn),資產(chǎn)管理使用制度較完善,資產(chǎn)賬實相符。落實了資產(chǎn)審批程序,資產(chǎn)處置收入全部上繳國庫,納入預算管理。
4、財務會計管理情況。根據(jù)上級管理規(guī)定,我校全部帳務由會計核算中心處理,做到依法設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料真實完整。
5、財政票據(jù)管理情況。嚴格票據(jù)管理,對票據(jù)的.領取、核銷、保管均有專人負責,無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為。
6、設立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。
通過本次專項治理工作的開展,我校進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,使財務管理工作水平有更大提高,堅決杜絕私設“小金庫”行為。
靈璧縣第四中學
小金庫自查報告4
根據(jù)《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神,我部門認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
根據(jù)上級部門的要求,我部門迅速召開了專題會議,傳達學習了集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認/真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的.重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試集團公司下發(fā)的《關于開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求,重點圍繞“五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告5
據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發(fā)合肥市黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》,工會為貫徹落實文件精神,認真學習,積極開展這次自查活動,F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下:
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》,加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識,為治理工作的順利開展奠定了基礎。
二、自查中,市總工會對機關及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的`賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計,做到不走過場、全面覆蓋,自查面達到了100%,并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎上,認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》,形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前,市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務,為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長,市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長,市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組,并在財務部設立工作辦公室。
小金庫自查報告6
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強領導,加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學習傳達文件精神,對自查工作進行了布置,自查階段取得必須成效。現(xiàn)將自查狀況匯報如下:
一、認真開展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求,建立工作制度,明確分工,各負其責,加強督導,扎實開展工作。
一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報電話4起,對2起及時進行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進了工作開展。
二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議,要求每個單位要本著對工作高度負責的態(tài)度,一把手負總責,分管領導具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認真貫徹會議精神,嚴格按照清理工作要求,對本單位的狀況認真清理,如實申報,絕不能走過場。
三是認真審核。對各單位申報狀況,依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進行認真全面核實把關,對上報項目不全、數(shù)字不清的,要求重新填報,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時上交財政專戶。
四是強化督導。督導各單位按要求按時上報,清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話,要求其進一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進展狀況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的.做法在《xx日報》進行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效
市直各單位按照通知要求,明確專人負責,對本單位設立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進行認真清理,如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:
截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經(jīng)審批,現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況:
截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位,還有6個一級機構及部分二級機構未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解,仍有個別單位的一些收入沒有上報,需要進一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:
三、存在問題
一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議,工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進一步做好縣市區(qū)的督導檢查工作。
(三)進一步做好宣傳工作,及時通報檢查進展狀況,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。
(四)進行全面檢查,F(xiàn)已抽調紀檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務,嚴肅工作紀律,嚴格檢查程序,對每個單位的賬務進行深入細致檢查。
小金庫自查報告7
按照《市區(qū)財政局關于印發(fā)<區(qū)20xx年嚴肅財經(jīng)紀律、濫發(fā)錢物和私設“小金庫”專項檢查工作方案>的.通知》文件要求,我局積極開展自查,現(xiàn)將情況報告如下:
一、加強組織領導
。ㄒ唬┏闪⒔M織機構。我局高度重視,把嚴肅財經(jīng)紀律制度執(zhí)行工作放到重要位置,做到一把手親自抓;強化責任,精心部署,認真組織好本部門的自查自糾工作。成立了嚴肅財經(jīng)紀律整治濫發(fā)錢物和私設“小金庫”專項檢查工作領導小組,負責對我局嚴肅財經(jīng)紀律、整治濫發(fā)錢物和私設“小金庫”專項檢查工作進行統(tǒng)籌協(xié)調,由局長任組長,分管財務副局長為副組長,相關科室人員為成員的領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在財務科,具體負責相關工作。
。ǘ┟鞔_責任分工。明確責任分工,層層分解任務,緊抓檢查重點,采取有效措施,扎實推進檢查工作。建立健全監(jiān)督檢查協(xié)作機制。
二、認真開展自查
我局認真組織自查,做到不走過場、全面覆蓋,通過對20xx年1月至20xx年6月我局財經(jīng)紀律執(zhí)行、濫發(fā)工資、獎金、補貼及私設“小金庫”等情況認真自查,我局無發(fā)現(xiàn)有此類情況發(fā)生。
三、下一步工作打算
下一步,我局將繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家工資及津貼補貼政策,嚴格遵守財經(jīng)紀律,完善內部控制體系,建立健全單位內部各項制度,加強財務管理,堅決防止濫發(fā)獎金、工資、補貼等問題反彈回潮;把好財政資金使用關口,進一步推進厲行節(jié)約反對浪費,樹立清正廉潔的紀律和規(guī)矩,確保中央、省、市有關規(guī)定落到實處。
小金庫自查報告8
按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》和全縣當真機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理精神精神,xx縣實驗中學認真開展了清理小金庫工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結如下:
一、健全組織
強化領導為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由副校長梁照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組,由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識
加強宣傳全縣小金庫專項治理后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習。副校長梁照生要求大家,認真學習有關文件和,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項治理工作,明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照七種表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。
我校治理小金庫工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由總務處主任李文忠具體負責,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查
實施長效監(jiān)督按照《xx縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求,我校重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我校均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的小金庫。
2、我校財務部門,嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的`備查薄。
4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防小金庫的出現(xiàn)。雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查小金庫,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告9
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國家國務院辦公廳引發(fā)<關于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發(fā)[20xx]18號)和《關于做好“小金庫”專項治理評價驗收工作的通知》(瓊治辦[20xx]650號)要求,我校依據(jù)相關文件精神,結合我校實際情況,成立了學校自查自糾工作領導小組,按照上級對“小金庫”治理工作的統(tǒng)一部署和要求,認真組織開展了“小金庫”專項治理工作,相關情況匯報如下:
一、認真組織學習,高度認識此次自查工作。
本次“小金庫”專項治理是三亞市治理“小金庫”工作領導小組統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必要要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內部監(jiān)督機制的重要契機。
我校的專項治理工作結合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的`資金來源。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、成立治理小組,對自查工作嚴肅負責
為了保障治理工作順利進行,學校立即成立了“小金庫”專項治理領導小組,并設立了舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校黨小組牽頭實施,校長室、教導室、總務室各部門負責同志共同參與。
具體學!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I導小組名單如下:
組長:李xx
副組長:張xx
成員:伍xx、梁xx、各班主任
舉報電話:xxxx
按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本校的治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。
三、明確自查工作內容,做到從程序到結果的公開透明。
按照上級文件規(guī)定的要求,我校重點圍繞“治理內容”中的各項指標深入自查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入我校財務法定賬目同意核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
我校此次“小金庫”的專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內容”中的項目開展自查活動,對20xx年以來所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。
1、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開全校教職工會議,事后進行常規(guī)公示;學校每年在全校教職工會議上都要作財務報告,并要在全校教職工會議上都獲得通過。
2、我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
3、我校財務部門,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,無私設“小金庫”和“帳外帳”以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
4、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄。
5、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
6、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
7、清查結果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、規(guī)范學校財務管理,加強監(jiān)督和民主
在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組親自指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校通過此次“小金庫”專項治理自查自糾工作,進一步規(guī)范了學校的內部管理,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向學生亂收費,私設小金庫的行為進行嚴查嚴控,按照“誰管理、誰負責”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,制定整改措施,加強財務工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查報告10
根據(jù)《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業(yè)務的審計自查,通過檢查相關業(yè)務管理制度完善情況、內控制度執(zhí)行情況、會計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、提高認識,加強領導,認真對待自查工作
公司召開專門會議,組織各部門負責人學習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業(yè)務部門要站在維護企業(yè)形象的高度,認真總結分析20xx年至20xx年3月有關業(yè)務管理情況,對照文件,切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
對照集團公司《關于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求,重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的清查,檢查結果如下:
1 、建立績效考核實施細則,并嚴格按照績效考核細則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領導審核,總經(jīng)理批準。財務部按人力資源部提供的'明細表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放
到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續(xù)費返還情況;公司沒有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務。
3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序,嚴格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報銷單據(jù)也符合內控制度要求,不存在虛構會議名目預存會議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協(xié)會、報刊、學會(分會)等社會團體等;職工食堂建立單獨會計核算體系,建立健全內部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費用。
6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務-廢舊物資處理的財務客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當日繳存基本戶,做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達賬項及時查找原因,截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現(xiàn)有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗,皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點制度,購買的各種票據(jù)都登記在冊,使用時填寫票據(jù)領用登記簿,并每月進行票據(jù)盤點。
通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀現(xiàn)象,為了建立長效管理機制,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
三、開展承諾活動
自查工作結束后,公司各部門負責人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。
小金庫自查報告11
為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風廉政建設,XX分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的.要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
公司領導對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的部署,要求本著對公司高度負責的態(tài)度,認真開展自查工作,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知要求,通過深入自查,我公司財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自公司成立以來,都是嚴格按照州公司財務管理制度執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務部申領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我公司認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有設立“小金庫”。
小金庫自查報告12
開封廉政網(wǎng)報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生,而由此引發(fā)的民警違法違紀,更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來,各級公安機關雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。
一、壓縮機關經(jīng)費開支向基層傾斜。
20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關行政開支,將財政拔付機關的.人均辦公經(jīng)費轉拔給派出所,大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度,使派出所辦公經(jīng)費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規(guī)范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經(jīng)費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。
二、加強財務管理,強化審計監(jiān)督。
該局裝備財務處為派出所設立公用經(jīng)費專用明細帳戶,隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況,確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎建設等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設立情況及資金使用情況進行專項審計,在20xx年的審計中,未發(fā)現(xiàn)派出所設立“小金庫”情況。
三、加強制度建設,強化責任追究。
20xx年,該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》,對設置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規(guī)資金外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的行政處分。
上述舉措自實施以來,產(chǎn)生了良好的效果,全市派出所未發(fā)生一起因私設“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀案件,派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。
小金庫自查報告13
為認真貫徹落實縣紀委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(x紀發(fā)〔20xx〕7號)文件精神,我鎮(zhèn)開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現(xiàn)總結如下。
一、我鎮(zhèn)自查自糾的范圍和內容
。ㄒ唬⿲m椫卫矸秶。我鎮(zhèn)此次專項治理范圍是鎮(zhèn)機關和部門單位,部門單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。
(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定,應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的,應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、我鎮(zhèn)自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月30日)。我鎮(zhèn)成立了領導小組和工作機構,制定了工作方案,召開了相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上了重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好了思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署等工作。并且支持群眾監(jiān)督,鼓勵群眾舉報。
。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年7月4日)。按照通知要求,認真組織了自查。自查自糾工作結束后,各部門單位將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
三、我鎮(zhèn)自查自糾的做法
。ㄒ唬┘訌娊M織領導。鎮(zhèn)成立了治理“小金庫”工作領導小組,由黨委書記陳衛(wèi)東任組長,徐忠樂、嚴定維任副組長,領導小組負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用了各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳了治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、舉報信箱。認真做好了舉報的受理工作,建立了舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行了信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
。ㄒ唬┌凑沼嘘P文件的要求,通過深入自查自糾,我真財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的`“小金庫”。
(二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
。ㄈ﹩挝槐O(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
。ㄋ模┌凑肇斦兄Ц兑螅F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告14
6月24日縣里召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮(zhèn)認真開展了清理“小金庫”工作。現(xiàn)匯報如下:
一、自查自糾工作開展情況
按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領導及站所主要負責人會議。要求各站所認真對照此次治理的八大內容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領導小組,紀檢書記趙澤祿同志任組長,財貿(mào)領導舒象流同志任副組長,米長遠、米金強、舒東、廖遠財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領導小組下設辦公室于財政所。
二、自查自糾情況及結果
我鎮(zhèn)自20xx年以來實行鄉(xiāng)財縣管報賬制度,賬戶縣統(tǒng)一設為XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局賬戶,兩套賬,即:XXX鎮(zhèn)人民政府賬和XXX鎮(zhèn)計生辦賬,鎮(zhèn)里主要收入是靠上級轉移支付和依法征收社會撫養(yǎng)費。按治理范圍和治理內容,通過深入自查,我鎮(zhèn)財務管理均按照國家有關財政法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局法定賬目統(tǒng)一核算。未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致清理,沒有發(fā)現(xiàn)違紀問題,在認真清查的基礎上,
按照規(guī)定,認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務管理的`有關規(guī)定。到目前為止,沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”方面的突出問題。
小金庫自查報告15
XX省財政廳關于印發(fā)《進一步加強“小金庫”防治工作方案的通知》(X財明電〔20xx〕10號)、《XX市財政局關于進一步加強“小金庫”防治工作的.通知》(財監(jiān)[20xx]437號)文件精神,我單位高度重視,并認真組織開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將有關自查自糾情況報告如下:
一、自收到文件之日起,我單位領導高度重視,按照文件要求,第一時間召開會議,傳達文件精神。在局例會上,部門負責人傳達了文件精神,強調了“小金庫”專項治理工作的重要性,并認作文吧真組織部署專項治理工作,確保工作的順利進行,扎實有效的開展自查自糾工作。
二、我單位自查戶數(shù)1戶,為XX市蚌山區(qū)投資促進局本級。
三、按照文件要求,我單位認真細致深入的開展了自查工作。通過自查自糾工作,區(qū)投資促進局認真執(zhí)行財務的有關規(guī)定,沒有私設“小金庫”現(xiàn)象,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。并通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財務紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,完善了相關財務制度,加強了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進一步得到提高。
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