丁香婷婷网,黄色av网站裸体无码www,亚洲午夜无码精品一级毛片,国产一区二区免费播放

現(xiàn)在位置:范文先生網(wǎng)>報告總結(jié)>自查報告>財務(wù)專項整治自查報告

財務(wù)專項整治自查報告

時間:2024-02-07 08:16:06 自查報告 我要投稿

財務(wù)專項整治自查報告

  我們眼下的社會,報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切,報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。寫起報告來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的財務(wù)專項整治自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

財務(wù)專項整治自查報告

  根據(jù)市分行《關(guān)于印發(fā)xx市分行財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項整治活動實施計劃的通知》文件的要求,我行嚴(yán)格按照相關(guān)要求,對本行的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查,現(xiàn)將整治活動內(nèi)容情況報告如下:

  一、崗位履職

  崗位職責(zé)崗位設(shè)置完整,相關(guān)資料辦理人員符合不相容崗位分離原則;已為每個操作員制定崗位職責(zé),職責(zé)無內(nèi)容問題;重要崗位三年輪崗一次,坐班主任每年異地交流一次;各類交接登記簿、錢箱交接記錄均按時登記無誤無漏缺,20xx年以來均有強制交接行為,手續(xù)合規(guī)。

  存在的問題:目前配備會計人員數(shù)量只有4人,兩名會計主管,兩名綜合柜員,配備人員數(shù)量達(dá)不到內(nèi)控基本要求,待招聘新員工入行解決。其中,有一名會計人員未持有會計從業(yè)資格證書,已報名參加今年的資格考試。

  二、現(xiàn)金管理

  抽查10筆現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款交易流水、業(yè)務(wù)憑證、交易流水、10次現(xiàn)金保管、現(xiàn)金碰庫監(jiān)控記錄,均按相關(guān)要求進(jìn)行,無違規(guī)情況。抽查20xx年第4季度部分監(jiān)控錄像,款箱交接10次,無異常情況。

  存在的問題:經(jīng)查自查發(fā)現(xiàn),有4次現(xiàn)金超頭寸限額,有兩次為企業(yè)預(yù)約未。阂淮螢槠髽I(yè)下午存入時已晚,來不及送存,另一次系聯(lián)系威振護(hù)運公司運鈔未果所致。4次現(xiàn)金超頭寸限額均于次日送存。

  三、對賬管理

  我行按季開展對賬風(fēng)險評估分析,有評估認(rèn)定表、分管行領(lǐng)導(dǎo)及各部門簽字;銀企對賬清單、上門對賬登記簿,由領(lǐng)取人、對賬人簽字;收回的對賬回單均有對賬結(jié)果、單位公章和對賬相關(guān)人員名章。x年按要求完成所有賬戶上門對賬工作。重點賬戶、同業(yè)存放賬戶均按季組織上門對賬,一般賬戶一年組織一次上門對賬。

  四、賬戶管理

  客戶預(yù)留印鑒的手續(xù)、客戶預(yù)留印鑒卡保管符合規(guī)定。離崗時裝箱加鎖,非營業(yè)時間入柜保管。嚴(yán)格按要求使用電子驗印系統(tǒng)驗印,客戶預(yù)留印鑒卡全部錄入電子驗印系統(tǒng)。人工判別預(yù)留印鑒均按規(guī)定操作;未存在使用內(nèi)部轉(zhuǎn)賬憑證支取或轉(zhuǎn)出客戶資金問題;客戶重要單證處理是否符合規(guī)定,丟失的單證客戶均開立有相關(guān)證明;嚴(yán)格按人行規(guī)定對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行公民身份聯(lián)網(wǎng)核查。

  五、票據(jù)管理

  我行未辦理票據(jù)業(yè)務(wù)

  六、央行和同業(yè)往來款項

  我行未在同業(yè)開立投融資賬戶。存放同業(yè)賬戶:xx戶,于織金農(nóng)村商業(yè)銀行開戶,賬戶用途為一般存款賬戶。xx年以來存放央行無作廢票據(jù),存放同業(yè)作廢票據(jù)2張,已隨憑證裝訂。

  七、財務(wù)經(jīng)費管理

  我行經(jīng)費大額取現(xiàn)通過內(nèi)部審批,手續(xù)齊備,經(jīng)費支取印鑒分管分用,經(jīng)費支票作廢處理合規(guī),經(jīng)費存款分戶賬、憑證,查看無異常轉(zhuǎn)賬記錄,無員工借款情況,現(xiàn)金日記賬,我行庫存現(xiàn)金與賬戶余額相符。住房公積金計提繳納比例符合當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)文件規(guī)定,由單位和個人繳交比例符合規(guī)定,繳交比例為:12% ;其中:單位繳交比例為:12%、個人繳交比例為:12% 經(jīng)抽查,登記簿、盤點表,相關(guān)實物、大額低值易耗品全部納入表外核算,賬實相符。我行未建立其他應(yīng)收款掛賬審批機制,費用開支管、用實行分離。

  八、固定資產(chǎn)管理

  固定資產(chǎn)購置的文件及相關(guān)資料,我行購置固定資產(chǎn)全部符合相關(guān)規(guī)定。我行固定資產(chǎn)購置均在下達(dá)指標(biāo)之內(nèi),無超出指標(biāo)購置固定資產(chǎn)情況。固定資產(chǎn)核算無誤。固定資產(chǎn)購置及時納入帳內(nèi)核算。按規(guī)定及時準(zhǔn)確計提折舊、賬實相符。固定資產(chǎn)報廢與處置均有相關(guān)手續(xù),符合規(guī)定,無規(guī)格處置和報廢的情況。

  九、其他應(yīng)收應(yīng)付款項

  抽查417系統(tǒng)內(nèi)存放款項明細(xì),往來全部正常,504待處理結(jié)算款項明細(xì),往來全部正常。

  十、差錯沖正管理

  通過查看相關(guān)登記簿和錢箱記錄、分戶賬,清點實物等,核對全部相符,無違規(guī)情況;通過檢查x年查庫記錄,抽查部分查庫的監(jiān)控錄像,無混管混用IC卡、印章、庫柜或款箱鑰匙、重要空白憑證等行為;通過檢查登記簿,抽查部分監(jiān)控記錄,每次業(yè)務(wù)辦理完畢,都能隨手將IC卡、印、押、證等重要物品落鎖保管,無違規(guī)現(xiàn)象;重要空白憑證調(diào)撥手續(xù)齊全;通過檢查,所有的重要空白憑證、重要物品、現(xiàn)金出入庫登記簿,企業(yè)購買憑證登記企業(yè)購買憑證登記簿都已建立;查看交接登記簿,抽查監(jiān)控錄像,所有的交接手續(xù)全部齊全,無違規(guī)行為;IC卡已納入查庫范圍并記錄;嚴(yán)格執(zhí)行雙人管庫,庫房鑰匙分管分用。備用鑰匙經(jīng)雙人封簽后交行長保管。

  十一、“回頭看”

  開展落實會計內(nèi)控制度活動情況 x年我行坐班主任異地交流1次;行長x年監(jiān)督遠(yuǎn)程監(jiān)控管理12次,分管行長x年監(jiān)督遠(yuǎn)程監(jiān)控管理36次,財會主管x年監(jiān)督遠(yuǎn)程監(jiān)控管理24次,均達(dá)到遠(yuǎn)程監(jiān)控頻率要求。監(jiān)控人員遠(yuǎn)程監(jiān)控頻率、遠(yuǎn)程監(jiān)控登記內(nèi)容完整均符合要求。

【財務(wù)專項整治自查報告】相關(guān)文章:

財務(wù)專項整治的自查報告06-17

財務(wù)專項整治的自查報告范文(通用11篇)03-19

公務(wù)用車問題專項整治自查報告08-08

專項整治活動方案08-11

財務(wù)專項自查報告03-09

專項整治工作方案08-11

師德師風(fēng)專項整治行動實施06-04

反假貨幣專項整治的報告08-24

網(wǎng)吧專項整治工作階段總結(jié)08-13