小金庫自查報告【精】
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告不再是罕見的東西,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么報告應該怎么寫才合適呢?以下是小編為大家收集的小金庫自查報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
小金庫自查報告1
按照省財政廳《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關于進一步加強“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認真進行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認識
我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習,并認真貫徹文件精神,正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的'十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我獄必須認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進行了認真細致的清查:
1、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我單位按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,強化流程,加強內(nèi)控機制。
小金庫自查報告2
根據(jù)哈市財字〔20xx〕XX0號關于深入開展**市 20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作,現(xiàn)將 “小金庫”專項治理自查工作報告如下:
一、健全組織,加強領導:
為確保專項治理的順利進行,成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室,具體工作由紀檢監(jiān)察、辦公室負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳,提高思想認識。
按照關于深入開展**市 20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知,我局認真組織學習文件精神,要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的`XXX精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止XX,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展清查、實施長效監(jiān)督。
(一)財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有:1、基本帳戶;2、有獎發(fā)票專用帳戶;3、國庫集中支付帳戶;4、工會經(jīng)費帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。
(二)嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。
(三)按照國庫集中支付要求,財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
。ㄋ模﹪栏癜凑眨ㄐ仑敱O(jiān)〔20xx〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務局。
。ㄎ澹﹪栏駡(zhí)行財經(jīng)紀律,沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴格按規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行,按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。
四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位
進一步加強教育和監(jiān)督,完善預算管理,加強內(nèi)部控制與治理,把“小金庫”作為財務監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容,加強經(jīng)常性的督促檢查,加強責任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴格財務公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開,接受群眾監(jiān)督。
截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀現(xiàn)象,通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治XX的力度,不斷完善長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,使財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫自查報告3
特區(qū)治理辦:
根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理。現(xiàn)總結(jié)如下:
一、學習文件,提高認識
組織全體干部職工學習了“小金庫”治理的文件精神,使干部職工明確了清理的.對象范圍,確保“小金庫”治理“回頭看”工作圓滿完成。
二、組織力量,搞好清理
按照文件精神,我部成立了清理工作領導小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負責人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
三、檢查全覆蓋,確保無遺漏
組織人員對辦公室、業(yè)務股進行清查,對部財務情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。
四、嚴格紀律,追究責任到位
在清查過程中,嚴格工作紀律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領導匯報,追究相關人員責任。經(jīng)查,沒有私設“小金庫”的現(xiàn)象。
五、建章立制,形成長效機制
我辦將按照文件精神和上級有關規(guī)定,進一步健全財務管理和領導干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。
小金庫自查報告4
按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》(葉黨辦〔20xx〕31號)文件精神,我局認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、健全組織,加強領導
為確保專項治理工作的順利進行,成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領導小組,具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳,提高思想認識
全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后,我局迅速召開了專題會議,傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的'通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神,局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義,要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)20xx年“小金庫”治理工作的通知》的要求,重點圍繞;五查五看”的重點,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1 、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
2 、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3 、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。
4 、清查結(jié)果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了財經(jīng)法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告5
全縣“小金庫”專項治理工作會議后,計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求,成立了治理“小金庫”工作領導小組,制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構(gòu)嚴肅、認真自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,必須自覺糾正,按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。
計生委屬行政全額撥款單位,單位的非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶,并納入預算管理。支出由財政局按規(guī)定將經(jīng)費撥入計生委,計生委根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳情況再將經(jīng)費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于計劃生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據(jù)是財政部門的`專用票據(jù),計生委由專人管理,嚴格執(zhí)行票據(jù)使用管理規(guī)定,按時繳銷票據(jù),并對票據(jù)征收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對 ,保證征收全額上繳縣財政。
計生委的財務工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導下,嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定,沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設立“小金庫”等違反財經(jīng)紀律的行為。
特此報告
小金庫自查報告6
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)<關于深入開展“小金庫”治理工作意見>的通知》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)、《中共中央紀委 監(jiān)察部 財政部 審計署關于印發(fā)<關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知》(中紀發(fā)〔20xx〕7號)結(jié)合我校實際,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
本次“小金庫”專項治理是中共中央、國務院統(tǒng)一安排的專項清查,是深入落實科學發(fā)展觀,推動事業(yè)科學發(fā)展的必然要求;是建立健全懲治和預防腐敗體系,加強反腐倡廉建設的重大舉措;是深化收入分配制度改革,規(guī)范收入分配秩序,完善收入分配激勵機制的重要內(nèi)容;是進一步強化預算管理與財務管理,完善單位內(nèi)部監(jiān)督機制的重要契機。
我校的專項治理工作結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動展開,學校領導班子高度重視,加強管理,認真組織開展本次治理工作,通過治理“小金庫”,嚴肅財經(jīng)紀律,嚴格規(guī)章制度,特別是加大內(nèi)部管理控制力度,堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞,把各項財務收支納入正常渠道,從源頭斬斷“小金庫”的資金來源。把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,還集中組織教職工傳達會議精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,責任分工
為了保障治理工作順利進行,學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組,全面領導我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ。負責“小金庫”專項治理的日常組織和協(xié)調(diào)工作。并設立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施,工會、財務室等部門負責同志共同參與。
治理“小金庫”工作領導小組及辦公室成員名單如下:
按照“誰主管、誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,由行政“一把手”總負責,成立治理“小金庫”工作小組,切實做到思想認識、組織領導和工作落實“三到位”,把本單位治理“小金庫”專項工作抓細、抓實、抓好。
三、明確要求,重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
按照上級文件規(guī)定的.要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,重點圍繞“治理內(nèi)容”中的七項表現(xiàn)開展自查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工上進行了通報,并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理使用。
四、整改建章,規(guī)范完善
在專項治理工作期間,學校治理“小金庫”工作領導小組派出督導組,指導、督促自查工作,驗收自查效果。為了保證專項治理工作的順利進行,我校治理“小金庫”工作領導小組在專項治理工作期間,組織力量深入開展調(diào)研,定期聽取專項治理工作進展情況匯報,通報有關事項,研究處理重大問題,加強對治理工作實踐中遇到的新情況、新問題的研究,在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對策,推動我!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ鞯捻樌_展。
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。制定整改措施,實事求是地落實整改責任,要適時地健全制度,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
小金庫自查報告7
為認真做好20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作,嚴肅財務管理紀律,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務制度,堵塞財務管理上的漏洞,根據(jù)xx縣《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從20xx年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[20xx]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達相關要求。并認真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領導小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照《關于認真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[20xx]4號的.要求,通過深入自查,我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告8
根據(jù)《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》(XXX審【20xx】3號)文件精神,我公司認真開展了20xx年1月至20xx年3月有關業(yè)務的審計自查,通過檢查相關業(yè)務管理制度完善情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況、會計核算情況,建立和完善防治“小金庫”的長效機制,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、提高認識,加強領導,認真對待自查工作
公司召開專門會議,組織各部門負責人學習中石化集團轉(zhuǎn)發(fā)的《加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定》和XXX公司的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》文件精神。要求相關業(yè)務部門要站在維護企業(yè)形象的高度,認真總結(jié)分析20xx年至20xx年3月有關業(yè)務管理情況,對照文件,切實做好本部門“小金庫”專項治理全面自查工作。
二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督
對照集團公司《關于轉(zhuǎn)發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關業(yè)務管理防治“小金庫”的若干規(guī)定的通知》和XXXX下發(fā)的《關于建立防治“小金庫”長效機制的通知》的要求,重點對績效薪酬、廢舊物資、個稅返還等七大類進行了認真細致的.清查,檢查結(jié)果如下:
1 、建立績效考核實施細則,并嚴格按照績效考核細則制定分配方案,各部門分配方案經(jīng)過了人力資源部和分管領導審核,總經(jīng)理批準。財務部按人力資源部提供的明細表通過工行基本戶網(wǎng)銀直接發(fā)放
到職工個人存折,不存在留存、二次分配或挪作他用等情況,同時各車間、部門每月將考核情況向全體員工進行公示。
2 、在檢查期間共收到XXX地稅局20xx年個稅手續(xù)費返還1筆,我公司于20xx年8月3日登記入賬,入賬憑證號為100002838,金額為41502.5元,不存在以往來賬方式自行列支,或帳外存放、單獨處理情況。
公司沒有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續(xù)費返還情況;公司沒有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務。
3 、我公司無改制剩余資產(chǎn)管理情況。
4 、我公司完善各類會議申請、審批及報銷程序,嚴格控制會議的規(guī)模、頻次,壓縮不必要的會議開支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會議費329551元,記賬憑證后皆附有會議通知,報銷單據(jù)也符合內(nèi)控制度要求,不存在虛構(gòu)會議名目預存會議費或挪作他用等情況。
5、我公司不存在物業(yè)公司、內(nèi)部協(xié)會、報刊、學會(分會)等社會團體等;職工食堂建立單獨會計核算體系,建立健全內(nèi)部核算和監(jiān)督體系,不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等,也不存在代我公司收取的各類費用。
6、公司在ERP系統(tǒng)中建立了非經(jīng)常性業(yè)務-廢舊物資處理的財務客戶,廢舊物資的處置皆從該賬戶中核算,并規(guī)范各類材料實物的入庫、領用、實際消耗、退庫及處置管理,將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節(jié)支活動的重要舉措。公司還落實廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理責任,建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬,不存在帳外留存和直接坐支等情況。
7、公司建立現(xiàn)金、銀行存款日記賬。收到現(xiàn)金當日繳存基本戶,做到日清日結(jié)、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限,每月對公司賬戶執(zhí)行對賬制度,對于未達賬項及時查找原因,截止目前公司3月未達賬項皆調(diào)整結(jié)束。公司現(xiàn)有保險柜四只,用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等,由財務部落實專人管理。檢查期間對所有保險柜進行開箱查驗,皆無現(xiàn)金存放。公司建立票據(jù)盤點制度,購買的各種票據(jù)都登記在冊,使用時填寫票據(jù)領用登記簿,并每月進行票據(jù)盤點。
通過自查未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)違紀現(xiàn)象,為了建立長效管理機制,進一步嚴肅財經(jīng)紀律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務管理,確保資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
三、開展承諾活動
自查工作結(jié)束后,公司各部門負責人都簽署了承諾書,承諾不存在“小金庫”。
小金庫自查報告9
根據(jù)臨群組發(fā)【20xx】7號文件要求,縣糧食局黨委高度重視,立即組織全體干部職工認真學習這次清理和專項治理重點內(nèi)容及相關規(guī)定,并按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查,保證做到應查盡查,不留空當,F(xiàn)將“五清”和“小金庫”專項清理情況匯報如下:
一、組織領導
縣局成立了以局主要負責人為組長,財務審計科、辦公室、業(yè)務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組,具體指導組織實施糧食系統(tǒng)的`專項清理自查、整改工作。
二、認真開展自查
一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規(guī),掌握政策,明確清理自查的內(nèi)容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業(yè)隊伍學習的基礎上,要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。
三、自查結(jié)果
1、領導干部超面積辦公用房問題。經(jīng)自查我局領導干部辦公用房未發(fā)現(xiàn)超標情況,現(xiàn)我局領導干部人均辦公用房使用面積8.7平方米,符合有關規(guī)定要求。調(diào)離工作崗位的領導干部沒有發(fā)現(xiàn)以明顯低于市場價格違規(guī)購買商品房問題。
2、無超編制超標準配備公務用車,無公車私用,套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領導干部違規(guī)擁有非上市公司(企業(yè))的股份或者證券問題。
4、根據(jù)慣例,經(jīng)局黨委研究,局長兼任縣糧食收儲公司經(jīng)理,無在行業(yè)協(xié)會商會類社會組織兼職(任職)問題。
5、通過財務自查,無公款大吃大喝、公款旅游、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查,縣糧食局嚴格執(zhí)行財政紀律,所有收入和支出全部納入會計統(tǒng)一核算,如數(shù)入賬,沒有私設賬外賬現(xiàn)象,符合財務會計制度要求,嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執(zhí)行,會計核算獨立,糧食局局屬經(jīng)費撥款,設經(jīng)費收支賬一套,除會計賬內(nèi)開設銀行賬戶,沒有以單位名義和個人名義開設任何賬戶。按照《糧食流通管理條例》,糧食局20xx年罰沒收入500元,已交縣財政局,除此之外,無其它行政事業(yè)性收費。通過自查,縣局收入和支出全部納入會計核算,沒有私設“小金庫”,無違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象,會計報表數(shù)字真實,內(nèi)容完整。
四、建章立制,建立長效機制
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度,制定下發(fā)了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業(yè)資產(chǎn)管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室(中心)負責人、局屬企業(yè)主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書,建立了個人廉政檔案,保證了機關黨員干部廉潔自律,機關作風風清氣正。
小金庫自查報告10
根據(jù)《全縣機關事業(yè)單位進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(財監(jiān)〔20xx〕193號)要求和《xx鎮(zhèn)關于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政〔20xx〕97號)精神,以深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,扎實開展“小金庫”專項治理各項工作,自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,取得明顯成效,F(xiàn)將情況報告如下:
一、工作開展情況
(一)高度重視,加強領導,全面動員部署專項整治工作
1.迅速動員部署,提高思想認識。6月8日,鎮(zhèn)召開各單位“小金庫”專項整治工作會議,迅速成立專門領導機構(gòu),制定工作方案。鎮(zhèn)黨委書記盧士傳和副書記汪海分別在會上作重要講話,傳達學習黨中央、國務院和縣委政府有關文件和會議精神,全面部署了全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作,要求各單位按時保質(zhì)完成專項整治工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機制。會后,各單位立即行動,層層部署,迅速落實,將“小金庫”專項整治的政策要求傳達到了全鎮(zhèn)村所有干部職工,提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識,營造良好的治理環(huán)境。
2.建立組織機構(gòu),加強工作指導。鎮(zhèn)成立了由黨委書記任組長、分管財政工作的副書記和紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組,領導全鎮(zhèn)各單位開展專項整治工作,領導小組下設辦公室,主任由財政分局長兼任,成員由政府辦、紀委、財政、組織等部門負責人構(gòu)成,負責貫徹落實全鎮(zhèn)“小金庫”專項整治工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項整治日常工作,形成了順暢的溝通機制和業(yè)務指導機制,確保各項工作順利開展。
3.做好宣傳發(fā)動,細化實施方案。鎮(zhèn)政府通過各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關政策規(guī)定,在鎮(zhèn)外網(wǎng)開設了“小金庫專項整治”專欄,公布有關政策和信息。各單位都設立專項治理舉報電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了縣鎮(zhèn)的舉報電話、郵箱,廣泛發(fā)動群眾,鼓勵群眾舉報。
(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實
1.深入發(fā)動,扎實推進自查自糾工作。6月20日-6月25日,為專項整治工作進展到自查自糾的關鍵階段。“小金庫”專項整治工作領導小組組長盧士傳主持會議并作重要講話,要求各單位高度重視專項整治工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),從維護全社會政治安全、經(jīng)濟安全、形象安全的高度出發(fā),認真開展自查自糾,主動暴露問題,把專項治理工作提升到事關全局的工作來抓,不但要抓好、抓實,而且要確確實實抓出成效。
2.落實責任,實行雙承諾。在自查自糾工作開始階段,鎮(zhèn)政府要求各部門、各單位負責人簽署過程承諾書:承諾按照上級要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項整治內(nèi)容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時,上報信息真實、完整,不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示,嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時,要求負責人簽署結(jié)果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要承諾再無其它“小金庫”,即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。全鎮(zhèn)各部門負責人、各單位負責人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。
3.創(chuàng)新工作方法,確保工作成效。為確保自查自糾取得實效,各單位結(jié)合實際,多形式、多層次、多角度地開展專項整治工作。鎮(zhèn)主要負責人對單位負責人進行“一對一”交流座談。
通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了各單位自查范圍全面到位,不留死角。
(三)開展重點檢查,夯實自查自糾成果
1.周密安排,制定檢查方案。為做好重點檢查工作,確保檢查質(zhì)量,鎮(zhèn)政府結(jié)合實際,認真研究,印發(fā)了《xx鎮(zhèn)關于進一步開展“小金庫”專項整治工作的實施方案》的通知(天政[20xx]號)。確定了本次重點檢查整治工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專項整治范圍和內(nèi)容及專項整治的方法和步驟等。
2.抓細抓實,統(tǒng)一整治要求。根據(jù)整治工作實施方案,鎮(zhèn)政府進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標準、程序,增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。鎮(zhèn)政府重點檢查的統(tǒng)一程序為:(1)召開進點見面會,明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會,對開展專項整治的政策和工作進行再宣傳和再動員,鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)重點檢查公示,第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所,公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求,鎮(zhèn)政府和整治辦公室舉報電話、檢查組組長電話,以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開展現(xiàn)場檢查工作,通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結(jié)分析,形成重點檢查報告。
(四)認真整改落實,不斷深化鞏固專項治理成果
1.制定工作方案,分步實施,逐項落實。為進一步做好“小金庫”專項整治工作,確保整改落實階段各項工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,鎮(zhèn)政府印發(fā)了《“小金庫”專項整治整改落實工作實施方案》,明確了六大目標,布置了六項任務,提出了四點要求,使“小金庫”專項整治整改落實工作堅持高標準、嚴要求,以求真務實的精神,分步實施,扎實推進,一項一項抓落實,切實增強整改工作的針對性和實效性,不斷深化鞏固專項治理成果。
2.采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制。鎮(zhèn)政府高度重視整改工作,各單位認真分析本單位發(fā)現(xiàn)的“小金庫”和未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題,結(jié)合管理隱患排查結(jié)果,組織制訂整改落實工作方案,結(jié)合單位實際情況,明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限,確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位,不留死角和隱患,堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結(jié)合單位內(nèi)部管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時采取了切實有效的整改措施,建立健全相關管理制度,防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。
二、下步工作安排
(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理
1.堅持?顚S,進一步加強項目資金和有關專項資金的收入管理,要求全鎮(zhèn)各單位進一步加強對項目資金和有關專項資金相關收入的管理,做到程序到位,?顚S,杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2.理順業(yè)務流程,進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
理順有關業(yè)務流程,完善內(nèi)控制度,明確關鍵控制崗位,落實責任人及獎懲制度,要求各有關部門密切配合,互相監(jiān)督,確保各項目資金和專項資金入賬及時、完整。
3.嚴格審批程序,進一步加強工程招標和質(zhì)量保證金、押金類收入管理。對于工程招標和質(zhì)量保證金、押金類收入,各單位應將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。
(二)著力于建立防治“小金庫”的'長效機制
“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設”的原則,以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。
1.加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡、報紙、專題會議、干部職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,筑牢遵紀守法的思想基礎,讓全體干部職工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設立“小金庫”。
2.健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預期效果的前提!靶〗饚臁眴栴}之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關制度之間的配套與協(xié)調(diào),防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設立“小金庫”。
3.完善體制機制。建立科學、合理的體制機制。有些“小金庫”問題是因為體制機制不合理,該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機制里辦不了,鋌而走險想出來的辦法。因此,要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善,在疏導合理需求方面“修好渠”,建立分工負責、職責明晰的體制,形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學有效的機制。通過完善體制機制,使其不必設立“小金庫”。
4.強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴肅問責懲處,是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳,樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合,在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎上,要認真追究相關領導和人員的責任,促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設立“小金庫”。
小金庫自查報告11
按照區(qū)委、區(qū)政府召開的裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,新安鎮(zhèn)政府認真開展了“小金庫”專項治理工作,成立了由新安鎮(zhèn)鎮(zhèn)長張恩平為組長、抽調(diào)由財政、農(nóng)經(jīng)、紀委等部門人員為清理工作領導組成員,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將自查工作匯報如下:
一、健全組織,強化領導
xx在裕安區(qū)召開“小金庫”專項治理工作會議后,6月4新安鎮(zhèn)迅速召開了黨委擴大會,傳達《裕安區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,新安鎮(zhèn)黨委高度重視,成立領導組,下設辦公室,辦公室設在鎮(zhèn)財政所,負責小金庫”專項治理日常工作,6月6日新安鎮(zhèn)根據(jù)《裕安區(qū)小金庫”專項治理工作實施方案》制定了《新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作實施細則》,x月x日新安鎮(zhèn)召開了鎮(zhèn)直各單位負責人會議,鎮(zhèn)長張恩平布置了新安鎮(zhèn)小金庫”專項治理工作,要求各單位負責人必須親自抓,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。從而進一步規(guī)范我鎮(zhèn)的經(jīng)濟秩序,從源頭上預防和治理腐敗。
二、自查自糾工作的開展
(一)動員部署、做好宣傳發(fā)動(文件下發(fā)之日起至xx年x月x日)。成立領導小組和工作機構(gòu),制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。
(二)自查自糾(截至xx年x月x日)。按照通知要求,鎮(zhèn)直各單位認真組織自查,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后,各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮(zhèn)治理“小金庫”工作領導組辦公室。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的.合法權(quán)益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。
三、自查結(jié)果
(一)按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,新安鎮(zhèn)各單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(二)各單位自成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財政所統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財政所購領和銷毀,按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,新安鎮(zhèn)及鎮(zhèn)直各單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有小金庫。
小金庫自查報告12
為進一步強化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進黨風廉政建設,XX分公司認真落實省公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
公司領導對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達了文件精神,對此次專項工作進行了專門的部署,要求本著對公司高度負責的態(tài)度,認真開展自查工作,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:
一、按照州公司“關于開展自查自糾“小金庫”的通知要求,通過深入自查,我公司財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二、自公司成立以來,都是嚴格按照州公司財務管理制度執(zhí)行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務部申領和銷毀,按照有關的'票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄,設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我公司認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,沒有設立“小金庫”。
小金庫自查報告13
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設,防止收入流失,完善財務監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識。
全市“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長袁海波要求大家,認真學習有關文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求大家要認真對待專項清理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導,責任分工。
為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組,并設立舉報電話、制作了舉報信箱。學!靶〗饚臁睂m椙謇砉ぷ黝I導小組名單:
組長:
副組長:
成員:
三、明確要求,重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
(一)我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告,并要在教代會上都獲得通過。
(二)我校嚴格執(zhí)行收費政策,免收學生雜費、課本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。
(三)學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
(四)我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關材料。
(五)我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
(六)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
(七)清查結(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認真清查的`基礎上,按照規(guī)定,認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章,規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告14
根據(jù)達川財監(jiān)督【20xx】1號文件通知要求,為貫徹落實中央“八項”規(guī)定和“小金庫”專項治理自查自糾工作,經(jīng)研究,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,迅速開展了自查自糾活動,現(xiàn)就自查的有關情況報告如下:
一、提高思想認識,堅決糾正“四風”。
石板鎮(zhèn)繼續(xù)組織黨員領導干部深入學習中央“八項”規(guī)定精神和區(qū)委區(qū)政府有關改進作風、厲行節(jié)約的規(guī)定,深刻認識貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性,堅定長期作戰(zhàn)的信心和決心,克服慣性思維、僥幸心理,堅決糾正“四風”。
二、強化“兩個責任”,推動工作落實。
我鎮(zhèn)把貫徹落實中央“八項”規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今后長期的'重要政治任務來抓,切實擔負好黨風廉政建設的主體責任,加強統(tǒng)一領導,建立健全反腐領導體制和工作機制。
三、加強工作監(jiān)督,實施長效監(jiān)督
重點圍繞“清理內(nèi)容”開展清查活動,對各類帳戶、票據(jù)進行認真細致的清查,均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應的備查薄,F(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
四、開展自查自糾,整改存在問題。
經(jīng)我鎮(zhèn)再次進行自查自糾,深入查找貫徹落實中央“八項”規(guī)定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經(jīng)自查,結(jié)果如下:
1、本單位無違規(guī)隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支、私分和轉(zhuǎn)移預算收入、罰沒收入、行政事業(yè)收費、政府性基金、國有資產(chǎn)收益和處置等非稅收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出,不存在出國出境情況,不存在公務車購置及運行費用,不存在發(fā)放禮品、禮金等情況;不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況;不存在計劃外召開會議和培訓,不存在違規(guī)擴大開支范圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規(guī)采購資產(chǎn)、無預算及超預算采購資產(chǎn)情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產(chǎn)相關法律法規(guī)進行資產(chǎn)配置、使用、處置,無違規(guī)情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿,所有財務資料完整,符合會計法律法規(guī),從事會計工作人員均具備從業(yè)資格。
6、本單位不存在非法印制票據(jù),不存在轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù)情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規(guī)定設立“小金庫”情況。
小金庫自查報告15
自省局下發(fā)《關于對全省郵政企業(yè)私設“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的.要求,積極采取措施,對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、加強領導組織
我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責任人的自查領導小組,成員由財務部、綜合辦等部門主要負責人組成,進一步加強自查工作領導組織。
二、嚴格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認真嚴格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務帳,無私設小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強監(jiān)督
通過此次自查的開展,我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設小金庫現(xiàn)象,但在今后的工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴肅財務紀律、杜絕私設“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
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