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財政工作計劃

時間:2022-04-13 20:51:18 工作計劃 我要投稿

【推薦】財政工作計劃3篇

  時光飛逝,時間在慢慢推演,又將迎來新的工作,新的挑戰(zhàn),立即行動起來寫一份計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編幫大家整理的財政工作計劃3篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【推薦】財政工作計劃3篇

財政工作計劃 篇1

  XX年下半年,xx區(qū)財政工作繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)、科學(xué)發(fā)展、依法理財、改革攻堅的工作理念,積極發(fā)揮財政部門的職能作用,強(qiáng)化財稅征管,促進(jìn)財政增收,深化財政改革,提升理財水平,落實扶持政策,助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),共建社會和諧。重點做好以下五方面的工作:

  一、發(fā)揮財政杠桿作用,服務(wù)發(fā)展大局

  實施各項財政扶持政策,引導(dǎo)和帶動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級;統(tǒng)籌配置資金資源,增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。一是落實財政專項資金,支持先進(jìn)裝備制造業(yè)發(fā)展、企業(yè)節(jié)能改造、技術(shù)創(chuàng)新等方面發(fā)揮最大效益。二是加大財政投入力度,推動軌道交通、崖門電鍍、銀洲湖紙業(yè)以及企業(yè)創(chuàng)新基地等園區(qū)建設(shè),夯實經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。三是按照xx銀洲湖新城工業(yè)園區(qū)統(tǒng)一開發(fā)建設(shè)管理工作方案的要求,做好6個擴(kuò)展園區(qū)收益分配方案,制定新一輪鎮(zhèn)級財政體制,進(jìn)一步理順事權(quán)與支出責(zé)任,合理區(qū)分各鎮(zhèn)的財政承受能力,完善財政激勵措施,激發(fā)鎮(zhèn)級經(jīng)濟(jì)的發(fā)展活力,促進(jìn)區(qū)鎮(zhèn)兩級互利共贏,均衡發(fā)展。四是統(tǒng)籌安排財政資金,全力推進(jìn)交通大會戰(zhàn)和城軌tod、交通bt、南湖征地等重點工程建設(shè),為全區(qū)新一輪提速發(fā)展積蓄優(yōu)勢。五是合理調(diào)配現(xiàn)有財力,落實土地收儲資金,破解土地制約瓶頸,為全區(qū)加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級預(yù)留發(fā)展空間。

  二、加強(qiáng)收入征管,促進(jìn)財政增收

  落實收入目標(biāo)責(zé)任制,強(qiáng)化收入征管手段,確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長。一是密切跟蹤重點稅源變化趨勢,密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢變化,留意各項財稅政策變動,強(qiáng)化收入分析測算工作,確保完成年度收入任務(wù)。二是做好市級籌發(fā)展資金機(jī)制實施后的財力測算,積極爭取市級支持,減輕我區(qū)支出壓力。三是加強(qiáng)溝通聯(lián)系,協(xié)同職能部門和相關(guān)鎮(zhèn)(街、區(qū)),推進(jìn)羽絨服裝廠、合成纖維廠、城郊村朝陽里等9個“三舊”改造項目盡快進(jìn)入土地出讓環(huán)節(jié),促進(jìn)土地出讓計劃盡快落實。四是加快閑置資產(chǎn)的處置盤活,提升資產(chǎn)運營效益。五是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理的政策規(guī)定,確保各項非稅收入及時繳入財政專戶。

  三、積極統(tǒng)籌財力,推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

  以“守住底線、突出重點、覆蓋城鄉(xiāng)、標(biāo)準(zhǔn)提高、差距縮小、機(jī)制創(chuàng)新”為總體要求,繼續(xù)統(tǒng)籌財力優(yōu)先用民生支出,全面提升群眾幸福感。一是繼續(xù)整合利用各種社會救助資源,建立全區(qū)社會救助信息共享平臺,通過社會保障卡實現(xiàn)低保金、臨時救助、醫(yī)療救助等“一卡通”。二是落實財政醫(yī)改補(bǔ)助資金,加快我區(qū)平價醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè),保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的`正常運行。三是繼續(xù)推進(jìn)保障性安居工程和分質(zhì)供水工程建設(shè),打造城區(qū)居民宜居環(huán)境。四是完善普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國家資助制度,支持教育創(chuàng)現(xiàn)和學(xué)前教育、特殊教育,促進(jìn)教育公平。五是落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,支持新農(nóng)村建設(shè),推進(jìn)城市公共設(shè)施向農(nóng)村延伸、公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋,全面改善和優(yōu)化農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境,提高農(nóng)民生活水平。

  四、強(qiáng)化財政監(jiān)管,構(gòu)建財政風(fēng)險防范機(jī)制

  加大資金監(jiān)管力度,筑牢財政風(fēng)險防控體系。一是制定《xx區(qū)國有土地使用權(quán)出讓收支管理辦法》,明確相關(guān)部門在土地出讓收入征收和管理工作中的職責(zé),確定區(qū)、鎮(zhèn)(街、區(qū))土地出讓收入分配辦法,規(guī)范鎮(zhèn)級土地出讓支出行為。二是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,做好到期債務(wù)還貸測算, 研究制定債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處置預(yù)案,及時防范債務(wù)風(fēng)險。三是對省級財政資金開展檢查,確保財政資金安全并取得實效。四是繼續(xù)抓好財政支農(nóng)政策培訓(xùn)工作,完善農(nóng)村財務(wù)委托第三方管理機(jī)制,以實現(xiàn)對農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)事前、事中、事后的全程監(jiān)督管理。五是開展非稅收入項目情況調(diào)查工作,重新建立非稅收入項目情況資料庫,掌握我區(qū)非稅收入來源情況,制定加強(qiáng)和完善非稅收入征收管理的工作措施。六是組織開展項目評審質(zhì)量檢查,推進(jìn)項目評審質(zhì)量管理水平的提高。

  五、轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),樹立財政隊伍良好形象

  以增強(qiáng)財政干部戰(zhàn)斗力為目標(biāo),著力樹立xx財政部門“為民理財、清正廉潔、團(tuán)結(jié)進(jìn)取”的良好形象。一是繼續(xù)鞏固教育實踐活動成果,把好的做法和經(jīng)驗以制度的形式固化下來,建立健全各項制度,狠抓制度落實,用嚴(yán)明的制度、嚴(yán)格的執(zhí)行、嚴(yán)密的監(jiān)督,形成加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的新常態(tài)。二是根據(jù)區(qū)紀(jì)委的要求,部署開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月活動,進(jìn)一步健全內(nèi)部制度建設(shè),增強(qiáng)干部隊伍拒腐防變的能力。三是深入開展政務(wù)黨務(wù)公開,完善財政信息平臺,繼續(xù)做好“1+3”清單編制的審核,主動公開政務(wù)信息,增強(qiáng)財政工作透明度,自覺接受社會監(jiān)督。四是廣泛開展新《預(yù)算法》的宣傳學(xué)習(xí)活動,通過聽一堂課、考一場試,參加一場競賽,加強(qiáng)財政系統(tǒng)干部對新《預(yù)算法》的理解和認(rèn)識。五是嚴(yán)格執(zhí)行行政績效白皮書考核制度,以半年評估工作為契機(jī),進(jìn)一步提升執(zhí)行力,落實監(jiān)督檢查,把機(jī)關(guān)作風(fēng)考核各項工作落到實處。六是把“四個一”幫扶群眾工程作為轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的重要載體,精心組織,為群眾辦實事,令群眾得實惠,讓干部受鍛煉。

財政工作計劃 篇2

  一、1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況

  1、財政收入

  今年經(jīng)我區(qū)六屆二次人代會批準(zhǔn)的xx年財政收入全口徑預(yù)算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預(yù)算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預(yù)算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預(yù)算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預(yù)算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預(yù)算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責(zé)任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:

  (1)增值稅15%地方分成部分預(yù)算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預(yù)算的104%,同比增收236萬元,增長72%。

  (2)地稅局征收的地方各稅預(yù)算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預(yù)算的71%。

  (3)行政事業(yè)性收費、罰沒收入及地方其他收入預(yù)算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預(yù)算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。

  (4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。

  1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮(zhèn)和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預(yù)算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預(yù)算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區(qū)本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預(yù)算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預(yù)算的69%,同比增收558萬元,增長24%;

  1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預(yù)算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮(zhèn)級收入進(jìn)度較快,1-6月份已完成預(yù)算156%。主要是國稅局強(qiáng)化重點稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管,改進(jìn)征管辦法,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預(yù)算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統(tǒng)一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預(yù)算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業(yè)性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。

  2、財政支出

  本年度財政支出預(yù)算安排8500萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項23萬元,區(qū)本級追加專項285萬元,合計支出指標(biāo)8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標(biāo)的54%?傊С霰壬夏晖谠黾又С1080萬元,增長29%,主要是農(nóng)村稅費改革增加支出301萬元,農(nóng)業(yè)專項支出增加120萬元,調(diào)整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)增加支出25萬元,增加人員增加人員經(jīng)費40萬元,行政事業(yè)收費納入預(yù)算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經(jīng)費實行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。分項完成情況如下:

  (1)科技三項費用及科學(xué)事業(yè)費預(yù)算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。

  (2)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出,預(yù)算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預(yù)算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。

  (3)文教衛(wèi)生等事業(yè)預(yù)算安排3741萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預(yù)算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業(yè)費同比增加支出293萬元,主要是農(nóng)村稅費改革支出57萬元,調(diào)整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標(biāo)準(zhǔn)、增加人員增加支出72萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)比上年同期增發(fā)工資70萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元,公費醫(yī)療同比增加支出29萬元。

  (4)行政管理費預(yù)算安排20xx萬元,預(yù)算執(zhí)行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預(yù)算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調(diào)整工資、提高住房公積金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)增加支出60萬元,購置車輛及辦公設(shè)備130萬元,經(jīng)濟(jì)責(zé)任兌現(xiàn)獎增加支出60萬元,人大、政協(xié)會議費跨年支出13萬元,離休干部醫(yī)藥費60萬元,行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元;預(yù)算單位公用經(jīng)費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。

  (5)檢法司支出預(yù)算安排330萬元,執(zhí)行中追加支出指標(biāo)43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標(biāo)的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應(yīng)返還辦案經(jīng)費減少。

  (6)撫恤及社會保障補(bǔ)助支出預(yù)算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預(yù)算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。

  (7)其他部門事業(yè)費預(yù)算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預(yù)算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。

  (8)政策性補(bǔ)貼支出、排污費支出、城市維護(hù)費預(yù)算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預(yù)算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)及新明辦事處高速公路占地補(bǔ)助比上同期減少支出52萬元。

  二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點及存在的問題

  1、在全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上,財政收入實現(xiàn)了同步增長。財政收入增幅和進(jìn)度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預(yù)算的84%,按進(jìn)度提高了35個百分點。財政收入進(jìn)度和增幅均創(chuàng)歷史最好水平,為完成全年財政收入任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

  2、財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經(jīng)費支出和保機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出外,還為發(fā)展明山經(jīng)濟(jì)、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了必要的資金保證。在資金調(diào)度上符合“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”和保法定、保重點的財力分配原則。

  3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預(yù)算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn):一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點的個體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè),實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務(wù)進(jìn)度滯后。三是財政供養(yǎng)人員增加,財政負(fù)擔(dān)加重,今年僅區(qū)本級新增財政供養(yǎng)人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調(diào)整工資、提高住房公公積金補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫(yī)藥費、取暖費等,風(fēng)險直接轉(zhuǎn)向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。

  三、上半年的主要工作

  在上半年預(yù)算執(zhí)行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、”原則,以加強(qiáng)各項支出管理為切入點,以增收節(jié)支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區(qū)全體財稅干部的共同努力下,我區(qū)的`財政收入實現(xiàn)了穩(wěn)定增長,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:

  1、強(qiáng)化征管、確保財政收入穩(wěn)定增長

  上半年我們以組織收入,加強(qiáng)征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強(qiáng)化重點稅源企業(yè),新辦企業(yè)的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規(guī)范非稅收支行為,加大管理和調(diào)控力度,嚴(yán)禁坐收坐支或轉(zhuǎn)移資金。今年對行政事業(yè)性收費收入納入預(yù)算管理的執(zhí)收單位,簽定了收入目標(biāo)責(zé)任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力。

  2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出

  一是強(qiáng)化預(yù)算約束,加強(qiáng)支出管理,按預(yù)算、按進(jìn)度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。

  二是確保全區(qū)公教人員工資按時足額發(fā)放。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時發(fā)放,截止6月份未,三鎮(zhèn)上劃收入165萬元,三鎮(zhèn)公教人員標(biāo)準(zhǔn)工資應(yīng)支385萬元,區(qū)級墊付330萬元(含往來借款)。

  三是對各預(yù)算單位的公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費實行預(yù)算包干,分月按計劃撥付的預(yù)算管理辦法。調(diào)動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強(qiáng)化了預(yù)算的約束力。

  四、下半年工作重點。

  1、抓好抓實增收節(jié)支工作。要強(qiáng)化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴(kuò)大新稅基,尋求新的經(jīng)濟(jì)增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當(dāng)前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當(dāng)富日子過的資金分配行為。對超出預(yù)算的各項支出實行嚴(yán)格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),一切開支都要做到精打細(xì)算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財政收支矛盾。

  2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進(jìn)一步顯露,我們將認(rèn)真貫徹“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點、壓縮一般、加強(qiáng)管理”的十六字方針,要繼續(xù)堅持“保重點、保運轉(zhuǎn)”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預(yù)算。

  3、積極穩(wěn)步推進(jìn)財政預(yù)算制度改革。從實行部門綜合預(yù)算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調(diào)整財政支出范圍和支出結(jié)構(gòu),建立公共財政,以適應(yīng)新形勢下政府財力管理轉(zhuǎn)變的要求。

  總之,當(dāng)前我區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢正逐步好轉(zhuǎn),財政收入質(zhì)量將進(jìn)一步提高,財政支出結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)人大的監(jiān)督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區(qū)上下團(tuán)結(jié)一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務(wù)。

財政工作計劃 篇3

  計劃重點抓好以下幾個方面的工作:為全面搞好20xx年全面預(yù)算治理與財務(wù)治理工作。

  (一)根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見,進(jìn)一步搞好預(yù)算治理工作。預(yù)算治理作為財務(wù)治理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當(dāng)中,要進(jìn)一步加強(qiáng)對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算治理,認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作,使全面預(yù)算治理真正成為全員預(yù)算治理,讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。

  (二)結(jié)合新會計準(zhǔn)則的實施,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀,確保完成上級下達(dá)的各項指標(biāo)。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合。結(jié)合績效考核治理,本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則,全面強(qiáng)化責(zé)任制的`制定與落實,在售電收入增收的基礎(chǔ)上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務(wù)指標(biāo)。同時,圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)進(jìn)行盤點;加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結(jié)零;減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

  根據(jù)上級公司物資采購的要求,進(jìn)一步健全物資比價采購制度。

  (三)繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動,進(jìn)一步搞好財會基礎(chǔ)工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進(jìn)步,財務(wù)治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務(wù)治理的要求也越來越高。為了適應(yīng)這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn),提高中國電力資料網(wǎng)會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)檢查督促與指導(dǎo),搞好會計的基礎(chǔ)治理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎(chǔ)。

  總之,今年財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認(rèn)真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務(wù)會更重,壓力會更大,我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力,做好20xx年工作計劃,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

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